Manual de contador

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Cerrar año

El cierre de año, como todas las cosas en Contador, está diseñado de la manera más sencilla y eficiente posible.

Solo tiene que seleccionar Asiento -  Cierre año del menú del programa y eso es todo. Contador automáticamente cancela las cuentas de resultado en la contabilidad que se está cerrando y traslada la utilidad al patrimonio. De una vez, crea el nuevo año de la contabilidad y en ella coloca un asiento "Comprobante de saldos iniciales" que contiene todos los saldos de las cuentas de balance.

Si por algún motivo desea volver a cerrar año, tal vez porque no ha presentado aún los informes finales y debe corregir un asiento, puede hacerlo de la siguiente manera:
En la contabilidad a cerrar borre el asiento automático CCA  1(comprobante de cierre anual) y en el nuevo año creado automáticamente, borre el CSI 1 (Comprobante de saldos iniciales).
Vuelva a ejecutar cerrar año.
Puede hacerlo auncuando ya haya hecho asientos en la nueva contabilidad. Estos son preservados con seguridad.

Consulte en informes - documentos los documentos mencionados antes para ver su número.

 


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